|
|
Objednávka |
obj144/2015
|
práčka
|
191,75 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Whirlpool Slovakia, spol. s r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_229/2015
|
stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
obj143/2015
|
Z_040/2014
|
23.07.2015 |
MMSTAV. s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_227/2015
|
stavebné práce
|
10 907,57 |
s DPH |
|
Z_009/2015
|
22.07.2015 |
TATRAMETAL PP, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_228/2015
|
stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
obj141/2015
|
Z_040/2014
|
21.07.2015 |
MMSTAV. s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj143/2015
|
stavebné práce
|
1 000,00 |
s DPH |
|
Z_040/2014
|
20.07.2015 |
MMSTAV. s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
24.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj142/2015
|
spotrebný materiál
|
359,20 |
s DPH |
|
Z_034/2014
|
20.07.2015 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_226/2015
|
elektrina-preddavky
|
1 200,00 |
s DPH |
|
2/1998
|
16.07.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_225/2015
|
elektrina-vyúčtovanie
|
-110,70 |
s DPH |
|
2/1998
|
16.07.2015 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_224/2015
|
školské tlačivá
|
68,98 |
s DPH |
obj144/2014
|
|
14.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_223/2015
|
zber a odvoz odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
Z_014/2014
|
14.07.2015 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
Zmluva |
Z_011/2015
|
nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
Ing. Janka Bednarčíková |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_222/2015
|
telekomunikačné služby - telefón
|
64,88 |
s DPH |
|
3/2011
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.08.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_221/2015
|
telekomunikačné služby - mobil
|
24,55 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
07.08.2015 |
|
|
Objednávka |
obj139/2015
|
čistenie kobercov
|
480,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Anna Vaľková - POHODA |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
10.07.2015 |
|
|
Objednávka |
obj140/2015
|
inštalatérske práce
|
993,84 |
s DPH |
|
Z_030/2014
|
02.07.2015 |
Vladimír Figlár |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
PaedDr. Iveta Slovíková |
riaditeľka školy |
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_218/2015
|
dodávka plynu - preddavky
|
35,00 |
s DPH |
|
Z_015/2014
|
01.07.2015 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_217/2015
|
notebook
|
403,00 |
s DPH |
obj136/2015
|
Z_022/2014
|
01.07.2015 |
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.07.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa 2. švtrťrok 2015-ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
súhrnná správa 2. štrvťrok 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Faktúra |
fa_216/2015
|
pc zostava
|
507,00 |
s DPH |
obj136/2015
|
Z_022/2014
|
01.07.2015 |
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
23.07.2015 |