|
Faktúra |
fa_018/2013
|
Oprava veľkokuchynského zariadenia v ŠJ
|
87,80 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Anna Pjatáková, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
18.02.2013 |
|
Zmluva |
Z_šj_013/2013
|
Nákup mlieka
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
27.02.2013 |
|
Zmluva |
Z_šj_016/2013
|
Nákup vajec
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Vajex, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
šj_063/2013
|
Nákup mliečnych výrobkov
|
571,98 |
s DPH |
|
Z_6/2013
|
15.02.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.03.2013 |
|
Zmluva |
Z_šj_014/2013
|
Nákup mliečnych výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
27.02.2013 |
|
Zmluva |
Z_šj_015/2013
|
Nákup mliečnych výrobkov-KINDER PINQUI
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
fa_028/2013
|
Toaletné potreby
|
82,80 |
s DPH |
|
05/2011
|
15.02.2013 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
šj_061/2013
|
Nákup mäsa
|
237,64 |
s DPH |
|
Z_šj_12/2013, Z_šj_11/2013
|
14.02.2013 |
Mirond, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.03.2013 |
|
Objednávka |
obj004/2013
|
spevníček Slávik Slovenska
|
9,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
ARES spol. s.r.o., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
15.02.2013 |
|
Objednávka |
obj003/2013
|
Učebný materiál
|
43,50 |
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
Mgr. Helena Turzíková |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
15.02.2013 |
|
Faktúra |
šj_062/2013
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
310,96 |
s DPH |
|
Z_5/2012
|
14.02.2013 |
Lujan Plus spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.03.2013 |
|
Zmluva |
Z_001/2013
|
zmluva -vých. koncerty
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2013 |
LETart production |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
fa_026/2013
|
kancelárske potreby, tlačivá
|
42,10 |
s DPH |
20/2012
|
|
12.02.2013 |
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
šj_059/2013
|
Nákup potravín
|
629,66 |
s DPH |
|
Z_4/2012
|
12.02.2013 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
fa_027/2013
|
Réžia za obedy zamestnancov
|
1 251,53 |
s DPH |
|
|
12.02.2013 |
ŠJ pri ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
šj_060/2013
|
Nákup mrazenej zeleniny a rýb
|
28,44 |
s DPH |
|
Z_2/2012
|
12.02.2013 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
04.03.2013 |
|
Faktúra |
fa_032/2013
|
elektrina - preddavkova platba
|
1 860.00 |
s DPH |
|
2/1998
|
11.02.2013 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
fa_023/2013
|
Dodávka zemného plynu
|
766,00 |
s DPH |
|
06/2011
|
11.02.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
fa_024/2013
|
Dodávka zemného plynu
|
5 907.12 |
s DPH |
|
06/2011
|
11.02.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
fa_025/2013
|
Elektrina
|
38,14 |
s DPH |
|
2/1998
|
11.02.2013 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
20.03.2013 |