|
Faktúra |
fa_108/2013
|
Dodávka zemného plynu-vyúčtovanie
|
2 528.95 |
s DPH |
|
06/2011
|
13.05.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_110/2013
|
Réžia za obedy zamestnancov
|
1 372,56 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ŠJ pri ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_171/2013
|
Nákup mäsa
|
323,59 |
s DPH |
|
Z_šj_12/2013
|
13.05.2013 |
Mirond, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_172/2013
|
Nákup mliečnych výrobkov
|
655,28 |
s DPH |
|
Z_šj_13/2013, Z_šj_14/2013
|
13.05.2013 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_105/2013
|
kopírka
|
428,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_106/2013
|
elektrina - vyučtovanie
|
146,33 |
s DPH |
|
2/1998
|
10.05.2013 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_107/2013
|
elektrina - preddavkova platba
|
1 520.00 |
s DPH |
|
2/1998
|
10.05.2013 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_170/2013
|
Nákup hydiny
|
181,06 |
s DPH |
|
Z_šj_003/2013
|
09.05.2013 |
Hydina Kubus |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_168/2013
|
Nákup mrazenej zeleniny
|
59,28 |
s DPH |
|
Z_šj_005/2013
|
09.05.2013 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_167/2013
|
Nákup potravín
|
354,83 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2013, Z_šj_010/2013
|
09.05.2013 |
Megas trade,KK |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_169/2013
|
Nákup hydiny
|
10,08 |
s DPH |
|
Z_šj_003/2013
|
09.05.2013 |
Hydina Kubus |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_104/2013
|
Dodávka zemného plynu
|
142,00 |
s DPH |
|
06/2011
|
09.05.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_103/2013
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
67,08 |
s DPH |
|
03/2011
|
09.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Objednávka |
obj014/2013
|
Učebný materiál
|
519,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
SILCOMMultimedia SK s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
10.05.2013 |
|
Faktúra |
fa_102/2013
|
výkon funcie požiarneho technika
|
120,00 |
s DPH |
|
1/2009
|
07.05.2013 |
Gardoš Milan |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_166/2013
|
Nákup mäsa
|
318,31 |
s DPH |
|
Z_šj_12/2013, Z_šj_11/2013
|
07.05.2013 |
Mirond, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_165/2013
|
Nákup mäsa
|
402,56 |
s DPH |
|
Z_šj_12/2013
|
06.05.2013 |
Mirond, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
šj_164/2013
|
Nákup potravín
|
297,46 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2013, Z_šj_009/2013
|
06.05.2013 |
Megas trade,KK |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_101/2013
|
spotrebný materiál
|
239,80 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
KOVOSPOL KK, s.r.o., Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |
|
Faktúra |
fa_100/2013
|
Toaletné potreby
|
17,56 |
s DPH |
|
05/2011
|
06.05.2013 |
ILLE - Papier - Service SK, spol. s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.06.2013 |