|
|
Faktúra |
šj_087/2014
|
Nákup mäsa
|
222,43 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
10.03.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_052/2014
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
0,01 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
10.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_050/2014
|
maliarske práce
|
1 412,00 |
s DPH |
obj015/2014
|
|
07.03.2014 |
Jozef Bednarčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_051/2014
|
ŠJ-servis kotla
|
71,52 |
s DPH |
obj016/2014
|
|
07.03.2014 |
Sopko Peter - Servis |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_049/2014
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
58,21 |
s DPH |
|
Z_003/2011
|
07.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
Zmluva |
Z_003/2014
|
Dodatok k darovacej zmluve
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
ŠPÚ |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_048/2014
|
spotrebný materiál
|
255,30 |
s DPH |
obj012/2014
|
|
05.03.2014 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_047/2014
|
Dodávka zemného plynu-preddavky
|
675,00 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
04.03.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_044/2014
|
Čistiace prostriedky-ŠJ
|
180,84 |
s DPH |
obj013/2014
|
|
03.03.2014 |
Bjalončík Pavol |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_045/2014
|
ŠJ-zariadenie
|
1 195,20 |
s DPH |
obj014/2014
|
|
03.03.2014 |
Anton Markuška, Tatrainvex |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_043/2014
|
Čistiace prostriedky - ZŠ
|
312,54 |
s DPH |
obj013/2014
|
|
03.03.2014 |
Bjalončík Pavol |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_046/2014
|
ŠJ-zariadenie, montáž
|
116,40 |
s DPH |
obj014/2014
|
|
03.03.2014 |
Anton Markuška, Tatrainvex |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_042/2014
|
aktivácia SIM
|
0,05 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
28.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Objednávka |
obj016/2014
|
ŠJ-servis kotla
|
71,52 |
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Sopko Peter - Servis |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
obj015/2014
|
maliarske práce
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Jozef Bednarčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
obj014/2014
|
ŠJ-zariadenie, montáž
|
1 195,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2014 |
Anton Markuška, Tatrainvex |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_085/2014
|
nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
983,66 |
s DPH |
|
Z_šj_005/2014
|
27.02.2014 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_084/2014
|
nákup potravín
|
236,10 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2014
|
27.02.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_082/2014
|
nákup hydiny
|
275,99 |
s DPH |
|
Z_šj_004/2014
|
27.02.2014 |
Hydina Kubus s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_081/2014
|
nákup zeleniny a ovocia
|
583,32 |
s DPH |
|
Z_šj_007/2014
|
27.02.2014 |
Marek Mešár |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |