|
|
Faktúra |
šj_219/2014
|
Nákup potravín
|
76,60 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2014
|
14.06.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_152/2014
|
služby pultu centralizovanej ochrany
|
35,32 |
s DPH |
|
1/2005
|
12.06.2014 |
Mesto Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_153/2014
|
žalúzie
|
199,92 |
s DPH |
obj053/2014
|
|
12.06.2014 |
Ivan Pacan |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Objednávka |
obj055/2014
|
stolový kalendár
|
155,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Ing. Miroslav Bitarovský, AMOS PRODUCTION |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
30.06.2014 |
|
Zmluva |
z_011/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
NÚCEM |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_218/2014
|
Nákup mrazenej zeleniny a mrazených rýb
|
62,52 |
s DPH |
|
z_šj_002/2014
|
12.06.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_151/2014
|
stolový kalendár
|
155,00 |
s DPH |
obj155/2014
|
|
12.06.2014 |
Ing. Miroslav Bitarovský, AMOS PRODUCTION |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_149/2014
|
ŠJ-zariadenie, montáž
|
4 294.80 |
s DPH |
obj_48/2014
|
|
11.06.2014 |
Anton Markuška, Tatrainvex |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_217/2014
|
Nákup mäsa
|
331,42 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
11.06.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_150/2014
|
materiál na opravu
|
784,19 |
s DPH |
obj051/2014
|
|
11.06.2014 |
Jozef Kuzma&syn s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_148/2014
|
Dodávka zemného plynu-preddavky
|
724,00 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
10.06.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_142/2014
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
44,10 |
s DPH |
|
03/2011
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_141/2014
|
oprava
|
945,63 |
s DPH |
obj050/2014
|
|
10.06.2014 |
Matúš Kuzma |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_147/2014
|
Dodávka zemného plynu-vyúčtovanie
|
-516,34 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
10.06.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_144/2014
|
Réžia za obedy zamestnancov
|
1 174,39 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
ŠJ pri ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_211/2014
|
Nákup vajec
|
43,63 |
s DPH |
|
Z_šj_001/2014
|
10.06.2014 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_143/2014
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
47,83 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
10.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_212/2014
|
Nákup mäsa
|
190,85 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
10.06.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_213/2014
|
Nákup zeleniny a ovocia
|
538,27 |
s DPH |
|
z_šj_007/2014
|
10.06.2014 |
Marek Mešár |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_214/2014
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
485,23 |
s DPH |
|
Z_šj_005/2014
|
10.06.2014 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.07.2014 |