|
|
Faktúra |
fa_319/2014
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
60,98 |
s DPH |
|
03/2011
|
11.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_318/2014
|
povrchová úprava schodiska
|
1 014,86 |
s DPH |
obj145/2014
|
|
11.11.2014 |
StavVia, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_317/2014
|
dodávka zemného plynu-preddavky
|
4 641,00 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
11.11.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_349/2014
|
nákup mäsa
|
351,14 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
11.11.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_348/2014
|
nákup mrazenej zeleniny a rýb
|
537,84 |
s DPH |
|
Z_šj_002/2014
|
11.11.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_347/2014
|
nákup potravín
|
5,05 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2014
|
11.11.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_316/2014
|
dodávka zemného plynu-vyúčtovanie
|
-163,95 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
11.11.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_351/2014
|
nákup mäsa
|
231,88 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
10.11.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_313/2014
|
spotrebný materiál
|
23,14 |
s DPH |
obj006/2014
|
|
10.11.2014 |
Kancelárske a školské potreby, Dušan Jankura |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_312/2014
|
oprava el. rozvodov
|
650,24 |
s DPH |
obj143/2014
|
|
10.11.2014 |
NOVSPOL JUNIOR Marcel Novoroľník |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_315/2014
|
Telekomunikačné služby-mobil
|
25,07 |
s DPH |
|
Z_005/2014
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_314/2014
|
oprava schodiska
|
1 132.44 |
s DPH |
obj142/2014
|
|
10.11.2014 |
StavVia, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_343/2014
|
nákup potravín
|
550,68 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2014
|
07.11.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_308/2014
|
zber a odvoz odpadu-ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
Z_014/2014
|
07.11.2014 |
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_309/2014
|
oprava bleskozvodu
|
950,00 |
s DPH |
obj141/2014
|
|
07.11.2014 |
NOVSPOL spol.s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_310/2014
|
spotrebný materiál
|
85,10 |
s DPH |
obj012/2014
|
|
07.11.2014 |
KOVOSPOL KK, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_311/2014
|
stavebné práce
|
1 097,12 |
s DPH |
obj139/2014
|
|
07.11.2014 |
StavVia, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
Zmluva |
Z_020/2014
|
Dodatok k Zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_340/2014
|
nákup potravín
|
28,84 |
s DPH |
|
Z_šj_006/2014
|
06.11.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_341/2014
|
nákup potravín
|
6,55 |
s DPH |
|
Z_šj_003/2014
|
06.11.2014 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
01.12.2014 |