|
Faktúra |
fa_157/2012 2741018737
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
60,25 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
fa_158/2012 0305/2012
|
Údržba výpočtovej techniky
|
547,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
Taurus Mgr. Michal Gáborčík, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
fa_155/2012 7416709748
|
Dodávka zemného plynu
|
694,42 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
21.09.2012 |
|
Objednávka |
11/2012
|
Kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
Ing. Martin Fuchsberger - ECOMED, Žilina |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Eelena Hudáčková |
vedúca školskej jedálne |
21.09.2012 |
|
Faktúra |
fa_154/2012 12000211
|
Doprava a montáž IKT
|
661,39 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Dušan Jankura, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
21.09.2012 |
|
Faktúra |
fa_153/2012 2012/0007
|
Montáž PVC podlahy
|
2 147,20 |
s DPH |
|
|
03.08.2012 |
Ľubomír Glovňa |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_152/2012 2012023
|
PVC podlaha
|
7 795,18 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Zmluva |
Z_23/2012
|
darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Občianske združenie LÚČ |
|
|
|
31.07.2012 |
|
Faktúra |
fa_150/2012
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
95,04 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Orange Slovensko, a.s., |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_151/2012 10/12
|
Maliarske a natieračské práce
|
4 544,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2012 |
Jozef Bednarčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_149/2012
|
Školské tlačivá
|
107,87 |
s DPH |
17/2011
|
|
23.07.2012 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_145/2012 32012157
|
Monitorovanie objektu
|
34,83 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
Mesto Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_146/2012 7416705671
|
Dodávka zemného plynu
|
694,97 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_147/2012 7287086438
|
Elektrina
|
11,74 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
VSE a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_148/2012 201200560
|
Ovocie a ovocné šťavy
|
614,03 |
s DPH |
|
|
12.07.2012 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_144/2012 7164184136
|
Dodávka zemného plynu
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_142/2012 82
|
Výkon funkcie požiarneho technika
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Gardoš Milan |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_143/2012
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
64,69 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s., |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
06.08.2012 |
|
Faktúra |
fa_141/2012
|
Plavecký výcvik
|
1 118,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
ZŠ Ľubica |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |
|
Faktúra |
fa_140/2012
|
Vodné a stočné
|
224,53 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
VEOLIA |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
11.07.2012 |