|
Faktúra |
šj_248/2013
|
Nákup potravín
|
618,35 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2013, Z_šj_009/2013
|
02.09.2013 |
Megas trade,KK |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.10.2013 |
|
Faktúra |
šj_246/2013
|
Nákup hydiny
|
114,94 |
s DPH |
|
Z_šj_003/2013
|
02.09.2013 |
Hydina Kubus |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.10.2013 |
|
Faktúra |
šj_247/2013
|
Nákup vajec
|
30,97 |
s DPH |
|
Z_šj_016/2013
|
02.09.2013 |
Vajex, a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.10.2013 |
|
Objednávka |
obj021/2013
|
Učebný materiál
|
137,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Taktik Vydavateľstvo s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
02.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_193/2013
|
pokládka koberca, pvc
|
150,20 |
s DPH |
|
|
29.08.2013 |
Ľubomír Glovňa |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_192/2013
|
Predplatné časopisov
|
66,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Poradca s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_191/2013
|
koberec
|
183,60 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Jaroslav Hozza BRATEX |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Objednávka |
obj_Č_007/2013
|
čistiace prostriedky
|
474,26 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Bjalončík Pavol, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
02.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_190/2013
|
koberec
|
477,56 |
s DPH |
|
|
26.08.2013 |
Bratex |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_189/2013
|
spracovanie archívnej dokumentácie
|
900,00 |
s DPH |
obj 020/2013
|
|
26.08.2013 |
Daniela Hreusová, Poprad |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_188/2013
|
Telekomunikačné služby - mobil
|
62,24 |
s DPH |
|
1/2007
|
26.08.2013 |
Orange Slovensko, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_187/2013
|
maliarske práce
|
349,56 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
Jozef Bednarčík |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Zmluva |
Z_šj_017/2013
|
Nákup tovaru
|
|
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
Mäso Fedák František |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_186/2013
|
tlačivá
|
0,00 |
s DPH |
20/2012
|
|
20.08.2013 |
Ševt |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_185/2013
|
Stravné lístky
|
101,12 |
s DPH |
|
|
12.08.2013 |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_184/2013
|
revízia el. zariadení
|
2 367,97 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
In-el-mat |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_182/2013
|
Dodávka zemného plynu-vyúčtovanie
|
642,14 |
s DPH |
|
06/2011
|
09.08.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_183/2013
|
Dodávka zemného plynu
|
55,00 |
s DPH |
|
06/2011
|
09.08.2013 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_181/2013
|
elektrina - preddavkova platba
|
290,00 |
s DPH |
|
2/1998
|
08.08.2013 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
fa_180/2013
|
elektrina - vyučtovanie
|
1 103.16 |
s DPH |
|
2/1998
|
08.08.2013 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
03.09.2013 |