|
Faktúra |
fa_99/2012 7415694630
|
Dodávka zemného plynu
|
2 147,27 |
s DPH |
|
|
14.05.2012 |
SPP |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
14.05.2012 |
|
Faktúra |
fa_97/2012 7224105924
|
Elektrina
|
243,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
VSE |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
14.05.2012 |
|
Faktúra |
fa_96/2012 7192509315
|
Dodávka zemného plynu
|
152,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
SPP |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
14.05.2012 |
|
Faktúra |
fa_94/2012 0738034757
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
69,92 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
T-COM |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
14.05.2012 |
|
Faktúra |
fa_83/2012 20120/2012
|
Učebné pomôcky
|
126,50 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Kníhkupectvo Alter ego |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
27.04.2012 |
|
Faktúra |
fa_80/2012 7451006615
|
Dodávka zemného plynu
|
307,02 |
s DPH |
|
|
25.04.2012 |
SPP |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
27.04.2012 |
|
Faktúra |
fa_79/2012 201200316
|
Jablká a šťavy
|
767,53 |
s DPH |
|
|
24.04.2012 |
PLANTEX, s.r.o. |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
27.04.2012 |
|
Faktúra |
fa_75/2012 7417692371
|
Dodávka zemného plynu
|
3 832,09 |
s DPH |
|
|
12.04.2012 |
SPP |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
fa_71/2012 2122203024
|
Školské tlačivá
|
117,72 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Ševt |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
fa_69/2012 5737040314
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
66,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
T-COM |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.04.2012 |
|
Faktúra |
fa_67/2012 412106204
|
Vodné a stočné
|
224,53 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Veolia |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
09.04.2012 |
|
Faktúra |
fa_58/2012 412204347
|
Vodné a stočné
|
31,55 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Veolia |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
26.03.2012 |
|
Faktúra |
fa_57/2012 412204346
|
Vodné a stočné
|
1 765,18 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
Veolia |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
26.03.2012 |
|
Faktúra |
fa_49/2012 7412777183
|
Vyúčtovanie zemný plyn
|
10 081,67 |
s DPH |
|
|
09.03.2012 |
SPP |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
fa_48/2012 7230104652
|
Elektrina
|
1,73 |
s DPH |
|
|
08.03.2012 |
VSE |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
fa_47/2012 4736046293
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
71,35 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
T-COM |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
fa_44/2012 1280003183
|
Stravné lístky
|
1 468,06 |
s DPH |
|
|
02.03.2012 |
Vaša Slovensko |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
fa_41/2012 12000035
|
Školské potreby - HN
|
332,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Kancelárske a školské potreby Dušan Jankura |
ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
16.03.2012 |
|
Faktúra |
fa_240/2012 7413796776
|
Dodávka zemného plynu
|
3 006.59 |
s DPH |
|
|
13.11.2012 |
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
14.11.2012 |
|
Faktúra |
fa_208/2012 151201136
|
Ročná licencia - BIO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Agemsoft a.s., Bratislava |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
12.10.2012 |