|
|
Faktúra |
fa_033/2014
|
Réžia za obedy zamestnancov
|
1 167,74 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
ŠJ pri ZŠ Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_057/2014
|
nákup potravín
|
102,00 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2013
|
13.02.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_055/2014
|
nákup mäsa
|
243,77 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
13.02.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
29.03.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_058/2014
|
nákup potravín
|
351,68 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2013
|
13.02.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_032/2014
|
elektrina - preddavkova platba
|
1 630,00 |
s DPH |
|
1/1998
|
12.02.2014 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_031/2014
|
elektrina - vyučtovanie
|
381,36 |
s DPH |
|
1/1998
|
12.02.2014 |
VSE |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_054/2014
|
nákup vajec
|
64,80 |
s DPH |
|
Z_šj_001/2014
|
12.02.2014 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_056/2014
|
nákup pekárenských výrobkov
|
80,54 |
s DPH |
|
Z_šj_003/2014
|
12.02.2014 |
Pekáreň Gros, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_029/2014
|
Dodávka zemného plynu-vyúčtovanie
|
235,14 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
11.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_053/2014
|
nákup mäsa
|
286,75 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
11.02.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_052/2014
|
nákup mrazených rýb
|
|
s DPH |
|
Z_šj_004/2013
|
11.02.2014 |
Inmedia, spol. s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_050/2014
|
nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
166,38 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
10.02.2014 |
Mäso Fedák František |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_050/2014
|
Nákup mäsa a mäsových výrobkov
|
199,66 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2014
|
10.02.2014 |
Mäso Fedák |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_049/2014
|
Nákup mlieka a mliečnych výrobkov
|
610,42 |
s DPH |
|
Z_šj_13/2013, Z_šj_14/2013
|
10.02.2014 |
Tatranská mliekareň,a.s. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
šj_051/2014
|
nákup potravín
|
243,49 |
s DPH |
|
Z_šj_008/2013
|
10.02.2014 |
Megas trade, s.r.o. |
ŠJ ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_027/2014
|
učebné pomôcky, kancelárske potreby
|
28,80 |
s DPH |
obj006/2014
|
|
10.02.2014 |
Kancelárske a školské potreby, Dušan Jankura |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_028/2014
|
Dodávka zemného plynu-preddavky
|
3 887,00 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_030/2014
|
Dodávka zemného plynu-preddavky
|
2 798,00 |
s DPH |
|
Z_014/2013
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |
|
|
Objednávka |
obj009/2014
|
dvere
|
248,65 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
Drevona KK s.r.o. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
Mgr. Milan Halama |
Riaditeľ školy |
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
fa_026/2014
|
Telekomunikačné služby - telefón
|
60,25 |
s DPH |
|
03/2011
|
07.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ, Dr. D. Fischera 2, Kežmarok |
|
|
28.02.2014 |